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LISTA DE PAGAMENTOS - 2020 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/01/2021 - 14:13:47
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
25/03/2020 EMPENHO: 17030022
29.493.686/0001-81
POSTO RETIRO LTDA
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
1.755,68
25/03/2020 EMPENHO: 17030016
03.692.974/0001-71
ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
501,86
25/03/2020 EMPENHO: 17030011
03.692.974/0001-71
ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR
07 - SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO, JUVENTUDE E DESPORTO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL EMP. JUVENTUDE E DESPORTO.
723,72
25/03/2020 EMPENHO: 17030001
17.964.631/0001-23
LV JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
2.007,01
25/03/2020 EMPENHO: 11030018
17.964.631/0001-23
LV JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
1.981,87
25/03/2020 EMPENHO: 17030006
17.964.631/0001-23
LV JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
3.142,50
25/03/2020 EMPENHO: 17030023
29.493.686/0001-81
POSTO RETIRO LTDA
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
1.215,10
25/03/2020 EMPENHO: 17030025
29.493.686/0001-81
POSTO RETIRO LTDA
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
835,03
25/03/2020 EMPENHO: 11030003
29.493.686/0001-81
POSTO RETIRO LTDA
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
1.039,50
25/03/2020 EMPENHO: 11030002
29.493.686/0001-81
POSTO RETIRO LTDA
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
146,70
25/03/2020 EMPENHO: 17030017
03.692.974/0001-71
ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
1.225,42
25/03/2020 EMPENHO: 02010113
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
09 - SECRETARIA DE SAÚDE

TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
42,00
25/03/2020 EMPENHO: 02010113
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
09 - SECRETARIA DE SAÚDE

TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
42,00
25/03/2020 EMPENHO: 02010099
00.000.000/5157-87
BANCO DO BRASIL S/A
02 - GABINETE DO PREFEITO

TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
20,90
25/03/2020 EMPENHO: 02010110
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
03 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE

TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
42,00
25/03/2020 EMPENHO: 02010110
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
03 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE

TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
42,00
25/03/2020 EMPENHO: 02010110
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
03 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE

TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
42,00
25/03/2020 EMPENHO: 02010111
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
42,00
25/03/2020 EMPENHO: 02010111
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
42,00
25/03/2020 EMPENHO: 02010111
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
42,00
25/03/2020 EMPENHO: 02010111
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
42,00
25/03/2020 EMPENHO: 02010101
00.000.000/5157-87
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
31,35
25/03/2020 EMPENHO: 02010112
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
42,00
25/03/2020 EMPENHO: 02010106
00.000.000/5157-87
BANCO DO BRASIL S/A
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
10,45
25/03/2020 EMPENHO: 02010105
00.000.000/5157-87
BANCO DO BRASIL S/A
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
31,35
24/03/2020 EMPENHO: 02010114
12.768.835/0001-75
CISVALE-CONSÓRCIO PÚBLICO SAÚDE INTERFED.VALE CURU
09 - SECRETARIA DE SAÚDE

CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIO PÚBLICOS INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU REGIDO PELO DISPOSTO NO ART. 8º DA LEI FEDERAL Nº 11.107/05, DE 06 DE ABRIL DE 2005, E ART. 13 E SS. DO DECRETO FE [...]
16.573,68
24/03/2020 EMPENHO: 16030008
23.994.406/0001-32
M Z COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME
09 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL ROQUE SILVA MOTA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
5.763,87
24/03/2020 EMPENHO: 16030009
31.857.570/0001-26
BARBARA MARIA MORAIS DE ALENCAR - ME
09 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL ROQUE SILVA MOTA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
3.716,89
24/03/2020 EMPENHO: 09030014
23.994.406/0001-32
M Z COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ATENDER AS ESCOLAS DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE TEJUCUOCA/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
5.114,00
24/03/2020 EMPENHO: 09030012
23.994.406/0001-32
M Z COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO CRECHES DA REDE ENSINO INFANTIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
4.260,90

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