lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 10110009 - DATA: 10/11/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 10110009
Data: 10/11/2020
Valor: R$ 342,84
Fornecedor: MEGA D - TRANSPORTE, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 29.892.497/0001-81

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FME
Orgão: 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Proj. atividade: 2.059 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1111000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE AGUA SEM GÁS GALAO COM 20LT E VASILHAME DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
16/11/2020 388 2020 342,84
Quantidade: 1 Valor total: 342,84

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
19/11/2020 19110006 2020 342,84
Quantidade: 1 Valor total: 342,84
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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