lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 10110001 - DATA: 10/11/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 10110001
Data: 10/11/2020
Valor: R$ 92,40
Fornecedor: MEGA D - TRANSPORTE, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 29.892.497/0001-81

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS
Orgão: 10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
Proj. atividade: 2.099 - GESTÃO ADM. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE AGUA SEM GÁS EM VASILHAME DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
13/11/2020 392 2020 92,40
Quantidade: 1 Valor total: 92,40

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
19/11/2020 19110013 2020 92,40
Quantidade: 1 Valor total: 92,40
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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