lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04090007 - DATA: 04/09/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04090007
Data: 04/09/2020
Valor: R$ 335,48
Fornecedor: MEGA D - TRANSPORTE, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 29.892.497/0001-81

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.079 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE AGUA SEM GÁS EM VASILHAME DE 20 LITROS DESTINADOS ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
14/09/2020 291 2020 335,48
Quantidade: 1 Valor total: 335,48

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
16/09/2020 16090040 2020 335,48
Quantidade: 1 Valor total: 335,48
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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