| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/09/2020 |
21090008
ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
479,02 |
|
| 24/09/2020 |
21090007
ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
1.801,74 |
|
| 24/09/2020 |
21090006
ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
3.054,78 |
|
| 24/09/2020 |
21090005
ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES HOSPITAL MUNICIPAL ROQUE SILVA MOTA NA SEDE DESTE MUNICIPIOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
4.701,59 |
|
| 24/09/2020 |
21090004
ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR
|
10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
370,38 |
|
| 24/09/2020 |
21090002
M Z COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
03 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE
AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO NOS SETORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE.
|
LIQUIDADO |
2.850,60 |
|
| 24/09/2020 |
16090001
BARBARA MARIA MORAIS DE ALENCAR - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIGIÊNICOS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE SAÚDE PÚBLICA - AÇÕES MUNICIPAIS DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS (COVID-19).
|
LIQUIDADO |
23.939,10 |
|
| 24/09/2020 |
10090027
ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
303,96 |
|
| 24/09/2020 |
10090024
ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR
|
03 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: GESTÃO E CONTROLE.
|
PAGO |
787,40 |
|
| 24/09/2020 |
08090007
ITAPAJÉ CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA-CE. REFERENTE SEGUNDA MEDIÇÃO.
|
PAGO |
148.245,99 |
|
| 24/09/2020 |
08090005
ATHENAS CONSTRUÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO DE RUAS NAS LOCALIDADES DE BOA AÇÃO E BOQUEIRÃO NO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA/CE - 7ª MEDIÇÃO
|
PAGO |
99.566,15 |
|
| 24/09/2020 |
03080075
MARPLUS MARKETING E PROPAGANDA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, OBIENTE A LEI 12.232/10, SENDO COMPREENDIDO COMO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE COM A FINALIDADE O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, [...]
|
PAGO |
9.500,00 |
|
| 24/09/2020 |
02010109
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
5,29 |
|
| 24/09/2020 |
02010109
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
5,29 |
|
| 24/09/2020 |
02010099
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
10,45 |
|
| 24/09/2020 |
02010099
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 24/09/2020 |
02010092
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PORTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
32,14 |
|
| 24/09/2020 |
02010043
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
89,83 |
|
| 24/09/2020 |
02010043
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
72,59 |
|
| 24/09/2020 |
02010020
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
209,82 |
|
| 24/09/2020 |
02010020
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
209,82 |
|
| 24/09/2020 |
01090010
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR 02.01.0020.
|
PAGO |
96,52 |
|
| 24/09/2020 |
01090010
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR 02.01.0020.
|
LIQUIDADO |
96,52 |
|
| 24/09/2020 |
01090007
AFONSO CELSO PEREIRA CAVALCANTE FILHO - ME
|
03 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CADASTRAL COM INTELIGÊNCIA GEOGRÁFICA, FORMATADO PARA INTERFACE WEB E BANCO DE DADOS DAS INFORMAÇÕES CADASTRAIS LI [...]
|
LIQUIDADO |
79.000,00 |
|
| 24/09/2020 |
01070082
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR 02.01.0033.
|
PAGO |
90,43 |
|
| 24/09/2020 |
01070082
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR 02.01.0033.
|
LIQUIDADO |
90,43 |
|
| 24/09/2020 |
01070058
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PORTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR 02010093. (AGOS/2020).
|
PAGO |
32,16 |
|
| 24/09/2020 |
01070058
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PORTÁVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR 02010093. (MAIO/2020).
|
PAGO |
25,43 |
|
| 24/09/2020 |
01040075
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO PASEP - RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NR 02010002/2020. - (990925).
|
PAGO |
616,90 |
|
| 24/09/2020 |
01040075
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO PASEP - RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NR 02010002/2020.
|
LIQUIDADO |
616,90 |
|
| 23/09/2020 |
26080009
J.A.M. BARBOSA
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER DE PLACAS PMN-5831, PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.
|
PAGO |
8.780,82 |
|
| 23/09/2020 |
26080005
J.A.M. BARBOSA
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS PMY-0878, PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, NO MUNICIPIO DE TEJUÇUO [...]
|
PAGO |
808,48 |
|
| 23/09/2020 |
23090006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020.09.18.01, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANE [...]
|
EMPENHADO |
1.418,00 |
|
| 23/09/2020 |
23090005
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
EXECUÇÃO DE OBRAS NA REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO PSF/PAB NA LOCALIDADE SAO BENTO DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA/CE.
|
EMPENHADO |
67.392,17 |
|
| 23/09/2020 |
23090004
M Z COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ATENDER UNIDADES DE ATENÇÃO BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DE TEJUCUOCA/CE , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
7.867,85 |
|
| 23/09/2020 |
23090003
BARBARA MARIA MORAIS DE ALENCAR - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ATENDER UNIDADES DE ATENÇÃO BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO DE TEJUCUOCA/CE , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
1.677,45 |
|
| 23/09/2020 |
23090002
BARBARA MARIA MORAIS DE ALENCAR - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS ATENDER NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA/CE.
|
EMPENHADO |
6.570,00 |
|
| 23/09/2020 |
23090001
BARBARA MARIA MORAIS DE ALENCAR - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS ATENDER NECESSIDADES NOS SETORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
2.190,00 |
|
| 23/09/2020 |
21090003
BARBARA MARIA MORAIS DE ALENCAR - ME
|
10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA/CE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
9.386,76 |
|
| 23/09/2020 |
21090003
BARBARA MARIA MORAIS DE ALENCAR - ME
|
10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA/CE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
9.386,76 |
|
| 23/09/2020 |
21090001
BARBARA MARIA MORAIS DE ALENCAR - ME
|
03 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE
AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO NOS SETORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE.
|
LIQUIDADO |
178,60 |
|
| 23/09/2020 |
21080002
HIMED COMERCIO E REP DE PROD HOSP LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE UMA TELA DE PROLENE DESTINADA ATENDER PROCEDIMENTOS CIRURGICO AO PACIENTE SRº. ANA MICHELE LOPES RODRIGUES . CONFORME PREVENÇÕES MEDICAS.
|
PAGO |
1.480,00 |
|
| 23/09/2020 |
21080002
HIMED COMERCIO E REP DE PROD HOSP LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE UMA TELA DE PROLENE DESTINADA ATENDER PROCEDIMENTOS CIRURGICO AO PACIENTE SRº. ANA MICHELE LOPES RODRIGUES . CONFORME PREVENÇÕES MEDICAS.
|
LIQUIDADO |
1.480,00 |
|
| 23/09/2020 |
15090008
M S A DE ALMEIDA ME
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTARIA TOTAL E PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL, COM TODO O MATERIAL INCLUSO PARA FABRICAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
8.700,00 |
|
| 23/09/2020 |
14070001
F. SIQUEIRA TORRES - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS NAS MANUTENÇÃO DOS AR CONCIONADOS, GELADEIRAS E FREEZER NOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
3.433,10 |
|
| 23/09/2020 |
10090034
ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR
|
10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
PAGO |
818,30 |
|
| 23/09/2020 |
10090033
ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR
|
10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.
|
PAGO |
989,43 |
|
| 23/09/2020 |
10090032
ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR
|
10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL.
|
PAGO |
1.349,14 |
|
| 23/09/2020 |
10090031
ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
3.497,66 |
|
| 23/09/2020 |
10090030
ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES HOSPITAL MUNICIPAL ROQUE SILVA MOTA NA SEDE DESTE MUNICIPIOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
3.282,83 |
|
| 23/09/2020 |
10090029
ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
1.336,78 |
|
| 23/09/2020 |
10090028
ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A VIGILANCIA NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
373,73 |
|
| 23/09/2020 |
10090026
ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES DESTE GABINETE MUNICIPAL TEJUÇUOCA/CE.
|
PAGO |
213,30 |
|
| 23/09/2020 |
10090025
ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR
|
07 - SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO, JUVENTUDE E DESPORTO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL EMP. JUVENTUDE E DESPORTO.
|
PAGO |
287,40 |
|
| 23/09/2020 |
04090014
Y T CONSTRUCOES EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CRECHE PARAÍSO DA CRIANÇA NA LOCALIDADE - LOGRADOURO DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA-CE. REFERENTE TERCEIRA MEDIÇÃO.
|
PAGO |
49.260,37 |
|
| 23/09/2020 |
04050086
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.- 02.01.0029.
|
PAGO |
180,84 |
|
| 23/09/2020 |
04050086
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.- 02.01.0029.
|
LIQUIDADO |
180,84 |
|
| 23/09/2020 |
04050085
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.02.01.0023.
|
PAGO |
90,42 |
|
| 23/09/2020 |
04050085
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.02.01.0023.
|
LIQUIDADO |
90,42 |
|
| 23/09/2020 |
04050084
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE
TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.02.01.0019.
|
PAGO |
231,33 |
|