lC - Lista de pagamentos.

BUSCA AVANÇADA DAS DESPESAS - PAGAMENTOS
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LISTA DE PAGAMENTOS - 2020 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/01/2021 - 14:13:47
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
13/07/2020 EMPENHO: 02010106
00.000.000/5157-87
BANCO DO BRASIL S/A
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

TARIFAS DE EXTRATOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
20,90
13/07/2020 EMPENHO: 02010003
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
03 - SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE

PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
3.963,05
13/07/2020 EMPENHO: 01040073
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES QUE ORA SE REGULARIZA.
25.298,91
13/07/2020 EMPENHO: 12060001
29.417.319/0001-07
Y T CONSTRUCOES EIRELI - ME
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DO SISTEMA VIARIO URBANO (LOCALIDADES - CAIÇARA I E OLHO DÁGUA) NO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE. - REFERENTE SEGUNDA MEDIÇÃO.
12.839,60
13/07/2020 EMPENHO: 04050074
24.269.835/0001-00
MC2 ENGENHARIA LTDA
05 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA/CE. CONFORME ADITIVO DE ACRÉSCIMO - REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO).
31.797,05
10/07/2020 EMPENHO: 28050018
040.XXX.XXX-75
DILMA FORTE CAMELO
10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA DE Nº 28050001/2020, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE PARA BUSCAR OS TICKET [...]
95,00
10/07/2020 EMPENHO: 11050003
040.XXX.XXX-75
DILMA FORTE CAMELO
10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA DE Nº 11050001/2020, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE PARA BUSCAR OS TICKET [...]
95,00
10/07/2020 EMPENHO: 14050007
034.XXX.XXX-74
MARIA GABRIELLE SANTOS FREIRE
10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA DE Nº 14050001/2020, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE A FORTALEZA-CE PARA TRATAR DE ASSUNTO [...]
25,00
10/07/2020 EMPENHO: 17060001
034.XXX.XXX-74
MARIA GABRIELLE SANTOS FREIRE
10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA DE Nº 17060001/2020, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE PARA TRATAR DE ASSUNTO [...]
25,00
10/07/2020 EMPENHO: 30060021
03.692.974/0001-71
ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR
10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL.
693,14
10/07/2020 EMPENHO: 30040014
06.936.328/0001-09
J.A.M. BARBOSA
10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO FIETA DE PLACAS ORT-9291, PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA-CE.
2.191,92
10/07/2020 EMPENHO: 29060004
28.688.447/0001-14
BRUNA KEZIA DE OLIVEIRA RAMOS - ME
10 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

AQUISIÇÃO DE AGUA SEM GÁS EM VASILHAME DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
1.204,00
10/07/2020 EMPENHO: 30060023
17.964.631/0001-23
LV JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
09 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES HOSPITAL MUNICIPAL ROQUE SILVA MOTA NA SEDE DESTE MUNICIPIOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
1.898,07
10/07/2020 EMPENHO: 30060027
17.964.631/0001-23
LV JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
09 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
3.489,19
10/07/2020 EMPENHO: 09060007
29.493.686/0001-81
POSTO RETIRO LTDA
09 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
704,62
10/07/2020 EMPENHO: 09060008
29.493.686/0001-81
POSTO RETIRO LTDA
09 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES HOSPITAL MUNICIPAL ROQUE SILVA MOTA NA SEDE DESTE MUNICIPIOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
1.005,63
10/07/2020 EMPENHO: 30060010
29.493.686/0001-81
POSTO RETIRO LTDA
09 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES HOSPITAL MUNICIPAL ROQUE SILVA MOTA NA SEDE DESTE MUNICIPIOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
3.419,89
10/07/2020 EMPENHO: 30060005
29.493.686/0001-81
POSTO RETIRO LTDA
09 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
2.840,10
10/07/2020 EMPENHO: 09060009
29.493.686/0001-81
POSTO RETIRO LTDA
09 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
544,70
10/07/2020 EMPENHO: 30060012
03.692.974/0001-71
ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR
09 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES HOSPITAL MUNICIPAL ROQUE SILVA MOTA NA SEDE DESTE MUNICIPIOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
5.173,40
10/07/2020 EMPENHO: 30060013
03.692.974/0001-71
ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR
09 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
1.102,60
10/07/2020 EMPENHO: 27040001
11.773.173/0001-69
MALUREL - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
09 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA ROQUE SILVA MOTA NA SEDE DO MUNICÍPIO.
9.437,64
10/07/2020 EMPENHO: 15060001
11.773.173/0001-69
MALUREL - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
09 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA ROQUE SILVA MOTA NA SEDE DO MUNICÍPIO.
13.418,35
10/07/2020 EMPENHO: 27040003
11.773.173/0001-69
MALUREL - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
09 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA ROQUE SILVA MOTA NA SEDE DO MUNICÍPIO.
9.878,90
10/07/2020 EMPENHO: 01070004
05.549.656/0001-81
GERMANO BARROS SANTANA - ME
09 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
4.420,46
10/07/2020 EMPENHO: 15060003
11.773.173/0001-69
MALUREL - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
09 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA ROQUE SILVA MOTA NA SEDE DO MUNICÍPIO.
14.870,50
10/07/2020 EMPENHO: 23060003
06.936.328/0001-09
J.A.M. BARBOSA
09 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS NVF-7035, PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, NO MUNICIPIO DE TEJ [...]
3.432,48
10/07/2020 EMPENHO: 29060008
28.688.447/0001-14
BRUNA KEZIA DE OLIVEIRA RAMOS - ME
09 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÕES DE ÁGUA SEM GÁS (GARRAFÃO) 20 LITROS PARA AS NECESSIDADES NO HOSPITAL MUNICIPAL ROQUE SILVA MOTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE TEJUCUOCA/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
1.600,00
10/07/2020 EMPENHO: 30060016
03.692.974/0001-71
ORGANIZAÇÃO FORTE -COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEL E LUBR
02 - GABINETE DO PREFEITO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES DESTE GABINETE MUNICIPAL TEJUÇUOCA/CE.
114,14
10/07/2020 EMPENHO: 16060006
17.964.631/0001-23
LV JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES DESTE GABINETE MUNICIPAL TEJUÇUOCA/CE.
1.303,19

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